Orden de Compra. Nº1612-11469-SE08 "ALIMENTOS "
Recuerde que el responsable del pago es Intendencia III Región, Atacama
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1612-11469-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-10-2008
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1612-24-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Minist. del Interior - Intendencia III Región
Razón Social Intendencia III Región, Atacama
R.U.T. 60.511.030-4
Dirección de Unidad de Compra Los Carrera N° 645
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Intendencia III Región, Atacama
R.U.T. 60.511.030-4
Dirección de Facturación Los Carrera N°645
Comuna Copiapó
Impuesto 244,15
Dirección de Envío de la Factura Los Carrera N°645
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPLOSCARRERA
Razón Social SUPERMERCADOS LOS CARRERA LIMITADA
R.U.T. 76.075.750-0
Sucursal SUPLOSCARRERA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general1UnidadOMO 200 GRSOMO 200 GRS. $ 419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419 $ 419
50221001
Granos de Legumbres1kilogramoPOROTOSPOROTOS $ 866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 866 $ 866
Total Neto $ 1.285
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 244
TOTAL OC $ 1.529


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.