Orden de Compra. Nº1612-202-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1612-19-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1612-202-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1612-19-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ATACAMA
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ATACAMA
R.U.T. 60.511.030-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 476 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ATACAMA
R.U.T. 60.511.030-4
Dirección de Facturación Los Carrera N°645
Comuna Copiapó
Impuesto 24984460,21
Dirección de Envío de la Factura Los Carrera N°645
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMFFAL SPA
Razón Social AMFFAL SPA
R.U.T. 78.747.370-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AMFFAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121701
Tratamiento de aguas servidas1UnidadHITO N°7 ANTICIPO OBRAS DE DISEÑO, EJECUCIÓN, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN MARCHA, OPERACIÓN Y ENTREGA DE INSTALACIONES DE LA PTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA LOCALIDAD DE LOS LOROS.  $ 131.497.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.497.159 $ 131.497.159
Total Neto $ 131.497.159
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.984.460
TOTAL OC $ 156.481.619


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.