|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1612-339-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-11-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición agua purificada |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Orden de Compra para informar
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Minist. del Interior - Intendencia III Región |
|
Razón Social |
Intendencia III Región, Atacama
|
|
R.U.T. |
60.511.030-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Los Carrera N° 645 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Intendencia III Región, Atacama
|
|
R.U.T. |
60.511.030-4 |
|
Dirección de Facturación |
Los Carrera N°645 |
|
Comuna |
Copiapó
|
|
Impuesto |
8302,411 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Los Carrera N°645 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Servicios de Chile S.A. |
|
Razón Social |
SERVICIOS DE CHILE LTDA
|
|
R.U.T. |
77.553.960-7 |
|
Sucursal |
Servicios de Chile S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
83101510
| Agua fría | 26 | Global | 22 recargas de 20 lts. de agua purificada mes de octubre de 2019 | 22 recargas de 20 lts. de agua purificada mes de octubre de 2019 |
$ 1.681,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 43.706
|
$ 43.697
|
|
|
Total Neto
|
$ 43.697
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 8.302
|
|
$ 51.999
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.