Orden de Compra. Nº1612-42-SE19 "Suministro y Adm. Barrios de Emergencia Atacama"
Recuerde que el responsable del pago es Intendencia III Región, Atacama
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1612-42-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-04-2019
Nombre de la Orden de Compra Suministro y Adm. Barrios de Emergencia Atacama
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Minist. del Interior - Intendencia III Región
Razón Social Intendencia III Región, Atacama
R.U.T. 60.511.030-4
Dirección de Unidad de Compra Los Carrera N° 645
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Intendencia III Región, Atacama
R.U.T. 60.511.030-4
Dirección de Facturación Los Carrera N°645
Comuna Copiapó
Impuesto 65364322,5
Dirección de Envío de la Factura Los Carrera N°645
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pino y Labarca Ltda. - Casa Matriz
Razón Social PINO Y LABARCA LIMITADA
R.U.T. 78.747.370-9
Sucursal Pino y Labarca Ltda. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121701
Tratamiento de aguas servidas1GlobalContrato de suministro y administración del sistema de agua potable , limpieza de estanques , extracción de aguas servidas y humectación de caminos en los barrios de emergencia de Diego de Almagro, El Salado, Chañaral, Los Loros y Nantoco, periodo 01 al 31 de Mayo 2018.Por Estado de Pago N°15, correspondiente a los servicios prestados en el mes de Mayo 2018, mediante las siguientes facturas: FACTURA N°7869 ($ 409,387,073) $ 344.022.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344.022.750 $ 344.022.750
Total Neto $ 344.022.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.364.322
TOTAL OC $ 409.387.072


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.