Orden de Compra. Nº1612-459-SE07 "Servicio de coffee break"
Recuerde que el responsable del pago es Intendencia III Región, Atacama
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1612-459-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-09-2007
Nombre de la Orden de Compra Servicio de coffee break
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Adquisición de 40 coffee break, para el encuentro con locatarios y dueños de botillerias, el día 04/10/2007 en el salón Carlos Maria Sayago, horario 11:30 horas.
Proveniente de Licitación 1612-27-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Minist. del Interior - Intendencia III Región
Razón Social Intendencia III Región, Atacama
R.U.T. 60.511.030-4
Dirección de Unidad de Compra Los Carrera N° 645
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Intendencia III Región, Atacama
R.U.T. 60.511.030-4
Dirección de Facturación Los Carrera N°645
Comuna -1
Impuesto 18536,4
Dirección de Envío de la Factura Los Carrera N°645
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social INELIA DEL CARMEN CISTERNAS GALINDO
R.U.T. 8.601.871-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes40UnidadBanquetesCompra de 40 coffee break $ 2.439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.560 $ 97.560
Total Neto $ 97.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.536
TOTAL OC $ 116.096


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.