|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1613-240-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
19-12-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN C.G |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
FONASA DIRECCION ZONAL NORTE |
|
Razón Social |
FONDO NACIONAL DE SALUD
|
|
R.U.T. |
61.603.000-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
LATORRE N° 2641 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
FONDO NACIONAL DE SALUD
|
|
R.U.T. |
61.603.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Jose Miguel Carrera Nº 1725 |
|
Comuna |
Antofagasta
|
|
Impuesto |
69350 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Jose Miguel Carrera Nº 1725 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
rafael emilio |
|
Razón Social |
RAFAEL AILLAL COLIQUEO
|
|
R.U.T. |
11.882.690-6 |
|
Sucursal |
rafael emilio |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparació | 1 | Unidad | | |
$ 365.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 365.000
|
$ 365.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 365.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 69.350
|
|
$ 434.350
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.