Orden de Compra. Nº1613-76-SE08 "MANTENCION MES DE MARZO"
Recuerde que el responsable del pago es Fondo Nacional de Salud - FONASA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1613-76-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-04-2008
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION MES DE MARZO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MANTENCIÓN MES DE FEBRERO PARA LOS COMPUTADORES E IMPRESORAS DE LA DIRECCION REGIONAL NORTE
Proveniente de Licitación 1613-37-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FONASA DIRECCION REGIONAL NORTE
Razón Social Fondo Nacional de Salud - FONASA
R.U.T. 61.603.000-0
Dirección de Unidad de Compra ANTONINO TORO 851
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fondo Nacional de Salud - FONASA
R.U.T. 61.603.000-0
Dirección de Facturación Jose Miguel Carrera Nº 1725
Comuna -1
Impuesto 34200
Dirección de Envío de la Factura Jose Miguel Carrera Nº 1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social TECNOLOGICA WEB LIMITADA
R.U.T. 76.860.100-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211507
Computadores de escritorio1UnidadComputadores de escritorioMANTENCION DE COMPUTADORES E IMPRESORAS MES DE FEBRERO $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
Total Neto $ 180.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.200
TOTAL OC $ 214.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.