Orden de Compra. Nº1614-33-SE22 "SC 71 Renovación Cto Central Telefónica"
Recuerde que el responsable del pago es Superintendencia de Electricidad y Combustibles
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1614-33-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-04-2022
Nombre de la Orden de Compra SC 71 Renovación Cto Central Telefónica
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1614-7-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Superintendencia de Electricidad y Combustibles
Razón Social Superintendencia de Electricidad y Combustibles
R.U.T. 60.510.000-7
Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449 - Torre N° 1 - Piso 13°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 234 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Superintendencia de Electricidad y Combustibles
R.U.T. 60.510.000-7
Dirección de Facturación Alameda 1465 Local 10
Comuna Santiago Centro
Impuesto 13026096
Dirección de Envío de la Factura Alameda 1465 Local 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NetProvider S.A
Razón Social NETPROVIDER S A
R.U.T. 77.486.490-3
Sucursal NetProvider S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83111501
Servicio telefónico local36UnidadServicio de arriendo, mantención y soporte de central telefónica en las Oficinas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles 36 meses a partir de 01 de agosto de 2019.Oferta Económica considera el monto total del contrato con IVA incluído de la Implementación y el Servicio de Arriendo, Mantención y Soporte de Central Teléfonica por 36 Meses: 89.661.360. El monto neto total del contrato es: 75.345.680. $ 1.904.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.558.400 $ 68.558.400
Total Neto $ 68.558.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.026.096
TOTAL OC $ 81.584.496


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.