|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1614-404-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
19-08-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Remodelación de Estructura. (OT-289) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Superintendencia de Electricidad y Combustibles
|
|
R.U.T. |
60.510.000-7 |
|
Dirección de Facturación |
Alameda 1449, piso 13 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
158736,64 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Alameda 1449, piso 13 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
19-08-2016 |
|
|
|
Proveedor |
Asesorías y Servicios Computacionales Kom Unico Lt |
|
Razón Social |
ASESORIAS Y SERVICIOS COMPUTACIONALES KOM UNICO LI
|
|
R.U.T. |
77.449.340-9 |
|
Sucursal |
Asesorías y Servicios Computacionales Kom Unico Lt |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
24141515
| Red de protección | 1 | Unidad | Remodelación de estructura para comedor en el piso 3 | |
$ 835.456,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 835.456
|
$ 835.456
|
|
|
Total Neto
|
$ 835.456
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 158.737
|
|
$ 994.193
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.