Orden de Compra. Nº1614-712-SE10 "PAPEL CON LOGO INSTITUCIONAL R.M."
Recuerde que el responsable del pago es Superintendencia de Electricidad y Combustibles
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1614-712-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2010
Nombre de la Orden de Compra PAPEL CON LOGO INSTITUCIONAL R.M.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Superintendencia de Electricidad y Combustibles
Razón Social Superintendencia de Electricidad y Combustibles
R.U.T. 60.510.000-7
Dirección de Unidad de Compra Alameda 1465, Local 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Superintendencia de Electricidad y Combustibles
R.U.T. 60.510.000-7
Dirección de Facturación Alameda 1465, Local 10
Comuna Santiago
Impuesto 17290
Dirección de Envío de la Factura Alameda 1465, Local 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor puntografix
Razón Social MAURICIO IGNACIO TARRAZA FRAGA
R.U.T. 13.029.053-1
Sucursal puntografix
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador10UnidadPAPEL CON LOGO SEC REGION METROPOLITANA  $ 9.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.000 $ 91.000
Total Neto $ 91.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.290
TOTAL OC $ 108.290


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.