|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1614-9-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-01-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1614-19-L116 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1614-19-L116 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Superintendencia de Electricidad y Combustibles
|
|
R.U.T. |
60.510.000-7 |
|
Dirección de Facturación |
Alameda 1449, piso 13 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
235975,63 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Alameda 1449, piso 13 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
11-01-2017 |
|
|
|
Proveedor |
TopRoller |
|
Razón Social |
COMERCIAL TOP ROLLER LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.297.385-5 |
|
Sucursal |
TopRoller |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52131501
| Cortinas | 23 | Unidad | Adquisición e instalación de cortinas roller para la Dirección Regional de Rancagua. Se adjuntan Bases Técnicas y Económicas para evaluación. | Adquisición e instalación de cortinas roller para la Dirección Regional de Rancagua. Se adjuntan Bases Técnicas y Económicas para evaluación. |
$ 53.999,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.241.977
|
$ 1.241.977
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.241.977
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 235.976
|
|
$ 1.477.953
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.