Orden de Compra. Nº1614-9-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1614-14-LR25"
Recuerde que el responsable del pago es SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1614-9-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1614-14-LR25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1614-14-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Superintendencia de Electricidad y Combustibles
Razón Social SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES
R.U.T. 60.510.000-7
Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449 - Torre N° 1 - Piso 13°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 352 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES
R.U.T. 60.510.000-7
Dirección de Facturación Avenida libertador bernardo o'higgins 1449, piso 13, torre N° 1.
Comuna Santiago
Impuesto 20976000
Dirección de Envío de la Factura Avenida libertador bernardo o'higgins 1449, piso 13, torre N° 1.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ISANETTI CHILE
Razón Social SERVICIOS ISANETTI CHILE SPA
R.U.T. 78.144.188-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ISANETTI CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadCONVOCA A LICITACIÓN PÚBLICA Y DESIGNA COMISIÓN EVALUADORA: “SERVICIO DE ASEO Y MANTENCIÓN DIARIA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SEC, REGIÓN METROPOLITANAValor NETO ANUAL $ 110.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.400.000 $ 110.400.000
Total Neto $ 110.400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.976.000
TOTAL OC $ 131.376.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.