Orden de Compra. Nº1618-517-SE09 "1618-58-L109 Empaste de Material de Biblioteca"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Presupuestos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1618-517-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-12-2009
Nombre de la Orden de Compra 1618-58-L109 Empaste de Material de Biblioteca
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1618-58-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio de Hacienda - Dipres
Razón Social Dirección de Presupuestos
R.U.T. 60.802.000-4
Dirección de Unidad de Compra Teatinos 120, piso 13°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Presupuestos
R.U.T. 60.802.000-4
Dirección de Facturación Teatinos 120, piso 13°
Comuna Santiago Centro
Impuesto 38000
Dirección de Envío de la Factura Teatinos 120, piso 13°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor servicios graficos
Razón Social segundo orlando rojo olivares
R.U.T. 6.019.201-4
Sucursal servicios graficos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento40UnidadPrecio Unitario Neto por Tomo de Empaste.  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
Total Neto $ 200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.000
TOTAL OC $ 238.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.