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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1618-978-CA07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-12-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ELECTRICIDAD Y DATOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Ejecución y mantención electricidad y cableado datos. Regulariza facturas N°s9292,9294,9324 y 9368. Debe aceptar orden de compra para cancelación de factura. imputación: 22-06-007. |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ministerio de Hacienda - Dipres |
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Razón Social |
Dirección de Presupuestos
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R.U.T. |
60.802.000-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Teatinos 120, piso 13° |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Presupuestos
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R.U.T. |
60.802.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Teatinos 120, piso 13° |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
1423060,29 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos 120, piso 13° |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
MOLLER Y ERRE S A
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R.U.T. |
96.561.980-1 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81111803
| Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) | 1 | Unidad | Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) | Ejecución y mantención electricidad y cableado datos. Regulariza factura N°9292 |
$ 909.902,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 909.902
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$ 909.902
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81111803
| Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) | 1 | Unidad | Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) | Ejecución y mantención electricidad y cableado datos. Regulariza facturas N°9294 |
$ 201.417,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 201.417
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$ 201.417
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81111803
| Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) | 1 | Unidad | Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) | Ejecución y mantención electricidad y cableado datos. Regulariza facturas N°9324 |
$ 535.825,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 535.825
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$ 535.825
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81111803
| Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) | 1 | Unidad | Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) | Ejecución y mantención electricidad y cableado datos. Regulariza factura N°9368 |
$ 5.842.647,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.842.647
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$ 5.842.647
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Total Neto
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$ 7.489.791
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.423.060
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$ 8.912.851
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.