Orden de Compra. Nº162-102-CM20 "Servicios Cafetería para Reunión PNI 10 de Marzo"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 162-102-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-02-2020
Nombre de la Orden de Compra Servicios Cafetería para Reunión PNI 10 de Marzo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaria de Salud X Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA DÉCIMA REGIÓN 480 EDIFICIO ANEXO INTENDENCIA 3º PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 197 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación AVENIDA DÉCIMA REGIÓN 480 EDIFICIO ANEXO INTENDENCIA 1º PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 40454
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DÉCIMA REGIÓN 480 EDIFICIO ANEXO INTENDENCIA 1º PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Banqueteria PiedrAzul
Razón Social Ricardo Gomez
R.U.T. 8.893.780-5
Sucursal Banqueteria PiedrAzul
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
2239-1-LP15
Banquetes50 (1329295 )COFFEE BREAK CATERING - ESPECIAL VALOR POR PERSONA 1355395(1329295) COFFEE BREAK CATERING - ESPECIAL VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.500 $ 219.500
Total Neto $ 219.500
Descuento $ 6.585
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.454
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 253.369


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.