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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
162-151-CM20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
13-03-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de cafetería para seminario de emergencias |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Subsecretaria de Salud X Región |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA DÉCIMA REGIÓN 480 EDIFICIO ANEXO INTENDENCIA 3º PISO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA DÉCIMA REGIÓN 480 EDIFICIO ANEXO INTENDENCIA 1º PISO |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
48545 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA DÉCIMA REGIÓN 480 EDIFICIO ANEXO INTENDENCIA 1º PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Banqueteria PiedrAzul |
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Razón Social |
Ricardo Gomez
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R.U.T. |
8.893.780-5 |
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Sucursal |
Banqueteria PiedrAzul |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101601 2239-1-LP15
| Banquetes | 60 | | (1329295 )COFFEE BREAK CATERING - ESPECIAL VALOR POR PERSONA 1355395 | (1329295) COFFEE BREAK CATERING - ESPECIAL VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 4.390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 263.400
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$ 263.400
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Total Neto
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$ 263.400
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Descuento
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$ 7.902
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 48.545
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 304.043
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.