Orden de Compra. Nº162-2-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 162-40-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 162-2-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-02-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 162-40-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 162-40-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud X Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 185 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 55 , EDIFICIO CAPITAL, 2 PISO SEREMI DE SALUD
Comuna Puerto Montt
Impuesto 466497,5
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 55 , EDIFICIO CAPITAL, 2 PISO SEREMI DE SALUD
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AREA VERDE FUMIGACIÓN E.I.R.L.
Razón Social ERWIN OVIDIO ZARZOSA RIVAS E.I.R.L.
R.U.T. 76.572.405-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AREA VERDE FUMIGACIÓN E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102104
Control estructural de plagas3UnidadControl de Plagas y Desinsectación, desratización y Sanitización, Laboratorios de Puerto Montt, Osorno, Castro y Quellón. para los meses de Febrero, Marzo y Abril 2026.Control de Plagas y Desinsectación, desratización y Sanitización, Laboratorios de Puerto Montt, Osorno, Castro y Quellón. para los meses de Febrero, Marzo y Abril 2026. $ 701.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.104.500 $ 2.104.500
72102106
Control de roedores1UnidadControl de Palomas, arácnidos, insectos, moscas, rastreros para Laboratorio de Puerto Montt correspondiente al mes de Marzo 2026, de acuerdo a lo indicado en bases de Licitación.Control de Palomas, arácnidos, insectos, moscas, rastreros para Laboratorio de Puerto Montt correspondiente al mes de Marzo 2026, de acuerdo a lo indicado en bases de Licitación. $ 350.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.750 $ 350.750
Total Neto $ 2.455.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 466.498
TOTAL OC $ 2.921.748


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.