Orden de Compra. Nº162-385-SE23 "Servicio de cafetería actividad Programa Adolescen"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 162-385-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-08-2023
Nombre de la Orden de Compra Servicio de cafetería actividad Programa Adolescen
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 162-20-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaria de Salud X Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA DÉCIMA REGIÓN 480 EDIFICIO ANEXO INTENDENCIA 1º PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1679 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación AVENIDA DÉCIMA REGIÓN 480 EDIFICIO ANEXO INTENDENCIA 1º PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 24510
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DÉCIMA REGIÓN 480 EDIFICIO ANEXO INTENDENCIA 1º PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COCKTEIL Y BANQUETERIA " DI - PIAZZA "
Razón Social INVERSIONES MIRSON ADEMIR ANGULO NIETO E.I.R.L.
R.U.T. 77.344.133-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COCKTEIL Y BANQUETERIA " DI - PIAZZA "
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering30Unidad Menú seleccionado Café, té y Té de hierbas y azúcar, 1 brochetas de fruta p/p, 1 tapaditos palta quesillo- tomate, quesillo, lechuga P/P, 150 gr frutos secos, botella agua 500 cc. 31 de agosto a las 10:30 en calle Cristóbal Colon N°451 Puerto Montt. Menú seleccionado Café, té y Té de hierbas y azúcar, 1 brochetas de fruta p/p, 1 tapaditos palta quesillo- tomate, quesillo, lechuga P/P, 150 gr frutos secos, botella agua 500 cc. $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.000 $ 129.000
Total Neto $ 129.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.510
TOTAL OC $ 153.510


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.