Orden de Compra. Nº162-422-SE25 "Servicio de Mantenciones Vehículos institucionales"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 162-422-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantenciones Vehículos institucionales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 162-65-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud X Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 338 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 55 , EDIFICIO CAPITAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 277018,48
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 55 , EDIFICIO CAPITAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor veronica emma atencio badilla
Razón Social VERÓNICA EMMA ATENCIO BADILLA
R.U.T. 8.518.814-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal veronica emma atencio badilla
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definidaTraslado de Camioneta Mazda DSFP-68 en Grúa desde Pargua a Puerto Montt por sobrecalentamiento de motor de acuerdo a Presupuesto Nº 1503Traslado de Camioneta Mazda DSFP-68 en Grúa desde Pargua a Puerto Montt por sobrecalentamiento de motor de acuerdo a Presupuesto Nº 1503 $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definidaMantención y Reparación de Camión Mitsubishi Fuso DPRS-43 por cambio de conjunto y bomba de embrague con repuestos incluidos y traslado en grúa por falla en ruta , según presupuesto N°1498Mantención y Reparación de Camión Mitsubishi Fuso DPRS-43 por cambio de conjunto y bomba de embrague con repuestos incluidos y traslado en grúa por falla en ruta , según presupuesto N°1498 $ 1.297.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.297.992 $ 1.297.992
Total Neto $ 1.457.992
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 277.018
TOTAL OC $ 1.735.010


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.