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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
162-534-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-06-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 162-54-CO08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Coordinar con Sra. Paola Vivallo telefono 65-326204
Despachar factura a : Avda.Xª región 480 piso 3 Edificio anexo Intendencia Seremi de Salud Puerto Montt |
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Proveniente de Licitación
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162-54-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Subsecretaria de Salud X Región |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av Decima Región 480 3er piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA DÉCIMA REGIÓN 480 EDIFICIO ANEXO INTENDENCIA 1º PISO |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
74480 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA DÉCIMA REGIÓN 480 EDIFICIO ANEXO INTENDENCIA 1º PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
NARDA ANDREA VICENCIO OCANA
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R.U.T. |
14.129.448-2 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82101507
| Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución | 4000 | Unidad | Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución | Confección y Diseño Magnetos para refrigerador según archivo adjunto |
$ 98,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 392.000
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$ 392.000
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Total Neto
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$ 392.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 74.480
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$ 466.480
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.