Orden de Compra. Nº162-590-SE20 "Servicios aseo y lavanderia Residencias Sanitarias"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 162-590-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-09-2020
Nombre de la Orden de Compra Servicios aseo y lavanderia Residencias Sanitarias
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaria de Salud X Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA DÉCIMA REGIÓN 480 EDIFICIO ANEXO INTENDENCIA 3º PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1038 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación AVENIDA DÉCIMA REGIÓN 480 EDIFICIO ANEXO INTENDENCIA 1º PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 2287626,03
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DÉCIMA REGIÓN 480 EDIFICIO ANEXO INTENDENCIA 1º PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-09-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUIS GENARO
Razón Social EULEN EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORIOS SPA
R.U.T. 76.432.546-k
Sucursal LUIS GENARO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111804
Servicios de taxi1Unidad no definidaSERVICIO DE MOVILIZACION DIARIA DE ROPA DE CAMA SUCIA DESDE HOTEL ANTUPIREN A HOTEL DON VICENTE Y RETORNO DE ROPA DE CAMA LIMPIA (POR 21 DIAS DE SEPTIEMBRE)SERVICIO DE MOVILIZACION DIARIA DE ROPA DE CAMA SUCIA DESDE HOTEL ANTUPIREN A HOTEL DON VICENTE Y RETORNO DE ROPA DE CAMA LIMPIA (POR 21 DIAS DE SEPTIEMBRE) $ 541.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 541.197 $ 541.197
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidaSERVICIOS DE 1 RECEPCIONISTA, 3 AUXILIARES DE ASEO, 2 AUXILIARES DE ALIMENTACION Y 4 AUXILIARES DE LAVANDERIA MÁS SUS RESPECTIVOS PART TIME (POR 21 DIAS DE SEPTIEMBRE)SERVICIOS DE 1 RECEPCIONISTA, 3 AUXILIARES DE ASEO, 2 AUXILIARES DE ALIMENTACION Y 4 AUXILIARES DE LAVANDERIA MÁS SUS RESPECTIVOS PART TIME (POR 21 DIAS DE SEPTIEMBRE) $ 11.203.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.203.552 $ 11.203.552
12161902
Detergentes surfactantes1Unidad no definidaINSUMOS PARA SERVICIOS DE LAVANDERIA DEL HOTEL DON VICENTE Y HOTEL ANTUPIREN (POR 21 DIAS DE SEPTIEMBRE)INSUMOS PARA SERVICIOS DE LAVANDERIA DEL HOTEL DON VICENTE Y HOTEL ANTUPIREN (POR 21 DIAS DE SEPTIEMBRE) $ 295.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.388 $ 295.388
Total Neto $ 12.040.137
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.287.626
TOTAL OC $ 14.327.763


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.