Orden de Compra. Nº162-893-SE15 "mantenciones oficina seremi"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 162-893-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-08-2015
Nombre de la Orden de Compra mantenciones oficina seremi
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 162-15-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaria de Salud X Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Av Decima Región 480 3er piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación AVENIDA DÉCIMA REGIÓN 480 EDIFICIO ANEXO INTENDENCIA 1º PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 214700
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DÉCIMA REGIÓN 480 EDIFICIO ANEXO INTENDENCIA 1º PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-08-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Francisco Eduardo
Razón Social Proyectos Y Montajes GLPro SpA
R.U.T. 76.444.086-2
Sucursal Francisco Eduardo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101903
Carpintería o chapistería de acabados1Unidad no definidamantención equipos fluorescentes baños, automático general 40A, en salud de poblaciones. enchufes, calefactor cerraduras puertas oficina admiración, muros y repisas (barniz) oficina central. mantención manillas puerta acceso, automático línea enchufes 40A, equipo fluorescente circular, manilla estanque de baño, compin regional. mantención generador eléctrico central de vacunas, Lab. mantención calefactores murales eléctricos Adquisición se genera en base a Licitación Nº 162-15-LE15. mantención equipos fluorescentes baños, automático general 40A, en salud de poblaciones. enchufes, calefactor cerraduras puertas oficina admiración, muros y repisas (barniz) oficina central. mantención manillas puerta acceso, automático línea enchufes 4 $ 1.130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.130.000 $ 1.130.000
Total Neto $ 1.130.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 214.700
TOTAL OC $ 1.344.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.