Orden de Compra. Nº1620-487-SE17 "Seda Negra Trenzada ID 1620-88-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE CHIMBARONGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1620-487-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-11-2017
Nombre de la Orden de Compra Seda Negra Trenzada ID 1620-88-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1620-88-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Chimbarongo
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE CHIMBARONGO
R.U.T. 61.602.146-k
Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat Nº 33
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según Ley de Presupuesto Vigente
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE CHIMBARONGO
R.U.T. 61.602.146-k
Dirección de Facturación Calle Arturo Prat Nº 33
Comuna Chimbarongo
Impuesto 12312
Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat Nº 33
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Medical Supplies Chile E.I.R.L.
Razón Social DISPOSITIVOS MÉDICOS VANESSA HIDALGO PINCHEIRA E.I
R.U.T. 76.521.551-k
Sucursal Medical Supplies Chile E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312201
Sutura4UnidadSEDA NEGRA TRENZADA NO REABSORBIBLE 4/0, CON AGUJA 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE 20MM CAJASutura Seda 3.0 con aguja cuerpo redondo 25mm, hilo 75cm, registro ISP, certificaciones internacionales ISO, CE. Vencimiento 2019 o superior. Ficha adjunta. Distribuidores oficiales. Garantía 1 año Entrega 1 DIA COTIZACION X 36 SOBRES $ 16.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.800 $ 64.800
Total Neto $ 64.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.312
TOTAL OC $ 77.112


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.