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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1620-658-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
10-11-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PEDIDO 29.10 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE CHIMBARONGO
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R.U.T. |
61.602.146-k |
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Dirección de Facturación |
Calle Arturo Prat Nº 33 |
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Comuna |
Chimbarongo
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Impuesto |
4514,97 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Arturo Prat Nº 33 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Camiruaga Hnos. y Cía Ltda. |
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Razón Social |
CAMIRUAGA HNOS Y CIA LTDA
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R.U.T. |
80.152.300-5 |
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Sucursal |
Camiruaga Hnos. y Cía Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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27111720
| Llave "T" para grifos | 2 | Unidad no definida | | UNION LLAVE |
$ 1.672,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.344
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$ 3.344
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31161722
| Tuercas de unión | 1 | Unidad no definida | | UNION PVC |
$ 2.310,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.310
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$ 2.310
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31161722
| Tuercas de unión | 1 | Unidad no definida | | COPLA PVC |
$ 168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 168
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$ 168
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31201613
| Adhesivo re-usable | 1 | Unidad no definida | | VINILIT |
$ 806,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 806
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$ 806
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27112007
| Tijeras de podar | 1 | Unidad no definida | | TIJERA PODAR |
$ 4.118,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.118
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$ 4.118
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31191501
| Papeles de lija | 1 | Unidad no definida | LIJA FIERRO | |
$ 327,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 327
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$ 327
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40142121
| Carretes de manguera | 18 | Metro Cuadrado | | MANGUERA |
$ 705,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.690
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$ 12.690
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Total Neto
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$ 23.763
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.515
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$ 28.278
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.