Orden de Compra. Nº1621-308-AG25 "prm/prev salud mental compra ágil: 1621-187-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1621-308-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-08-2025
Nombre de la Orden de Compra prm/prev salud mental compra ágil: 1621-187-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Marchigue
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE MARCHIGUE
R.U.T. 61.602.151-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1383 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE MARCHIGUE
R.U.T. 61.602.151-6
Dirección de Facturación Laureano Cornejo 410
Comuna Marchigue
Impuesto 60796,2
Dirección de Envío de la Factura Laureano Cornejo 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA GASTON SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA GASTON SPA
R.U.T. 78.171.441-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA GASTON SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales4BolsaAzúcar, bolsas de 5 kg.  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.160 $ 7.160
50201713
Bolsitas de te10CajaCajas de té lipton de 100 uds.  $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.900 $ 69.900
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales6UnidadEndulzante 270ml de stevia  $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.940 $ 41.940
50201709
Café instantáneo2CajaCajas de sachet de café nescafé de 96 unidades.  $ 20.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.980 $ 41.980
50221202
Cereales en barra60Unidadbarras de cereal (gran cereal o similar) Variedad de sabores.  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
50202304
Jugos y néctar envasados120CajaJugos individuales en caja marca vivo, variedad de sabores. (piña, durazno, manzana y berries).  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
50181909
Galletas saladas20UnidadVariedad galletas saladas  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos20UnidadVariedad galletas dulces  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 319.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.796
TOTAL OC $ 380.776


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.