Orden de Compra. Nº1621-345-AG25 "Articulos de Aseo "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1621-345-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Articulos de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Marchigue
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE MARCHIGUE
R.U.T. 61.602.151-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1572 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE MARCHIGUE
R.U.T. 61.602.151-6
Dirección de Facturación Laureano Cornejo 410
Comuna Marchigue
Impuesto 224243,32
Dirección de Envío de la Factura Laureano Cornejo 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO DK
Razón Social GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA
R.U.T. 76.556.184-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO DK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura40PaqueteBOLSA MULTIUSO 20X30 CMS PRESENTACION DE 20 UNIDADES  $ 1.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.840 $ 62.840
47121701
Bolsas de basura300PaqueteBOLSA BASURA 50X70 CMS MARCA VIRUTEX O SIMILAR  $ 271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.300 $ 81.300
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables20PaqueteGUANTE MULTIUSO TALLA M MARCA SUGERIDA VIRUTEX, IMPEKE  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
47131603
Esponjas50UnidadVIRUTILLA DE ACERO PARA OLLAS  $ 96,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
47121701
Bolsas de basura700PaqueteBOLSAS DE BASURA 70X90 MARCA VIRUTEX O SIMILAR  $ 438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.600 $ 306.600
47131609
Magos para escobas o traperos6CajaTRAPERO HÚMEDO X 12 UNIDADES MARCA VIRUTEX O SIMILAR  $ 17.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.888 $ 102.888
47131816
Desodorantes100UnidadDESODORANTE AMBIENTAL, VARIEDAD DE AROMAS MARCA AROM O SIMILAR  $ 894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.400 $ 89.400
47131803
Desinfectantes domésticos100UnidadDESINFECTATE AMBIENTAL, VARIEDAD DE AROMAS MARCA LYSOFORM O SIMILAR.   $ 1.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.500 $ 190.500
47131805
Limpiadores de uso general100UnidadCLORO GEL 900 ML MARCA CLOROX O SIMILAR  $ 922,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.200 $ 92.200
47131805
Limpiadores de uso general100UnidadLIMPIADOR EN CREMA DE 750 CC  $ 1.183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.300 $ 118.300
47131805
Limpiadores de uso general100UnidadDETERGENTE LAVALOZAS 750 CC MARCA QUIX O SIMILAR.  $ 1.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.400 $ 116.400
Total Neto $ 1.180.228
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 224.243
TOTAL OC $ 1.404.471


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 19.411.642-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.