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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1621-366-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Polerón Ecicep |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE MARCHIGUE
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R.U.T. |
61.602.151-6 |
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Dirección de Facturación |
Laureano Cornejo 410 |
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Comuna |
Marchigue
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Impuesto |
69350 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Laureano Cornejo 410 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-11-2025 |
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Proveedor |
Comercializadora Peñiwen |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA JOSE ALBERTO MATAMALA PEREIRA E
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R.U.T. |
76.310.298-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercializadora Peñiwen |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121511
| Impresión de manuales | 25 | Unidad | POLERON DE ALGODÓN COLOR NEGRO, CANGURO CON CAPUCHA PARA ACTIVIDADES DE ESTRETEGIA ECICEP.
DEBE TENER LOGOS ESTAMPADOS A COLOR DE ESTRATEGIA ECICEP EN ESPALDA Y LOGO INSTITUCIONAL EN PARTE SUPERIOR DELANTERA (HOSPITAL MARCHIGUE)
SE ADJUNTAN LOGOS.
UNA VEZ ENVIADA OC A PROVEEDOR SE COORDINARAN LAS TALLAS. | |
$ 14.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 365.000
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$ 365.000
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Total Neto
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$ 365.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 69.350
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$ 434.350
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.