Orden de Compra. Nº1621-76-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1621-16-L109"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1621-76-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-10-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1621-16-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1621-16-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Marchigue
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE MARCHIGUE
R.U.T. 61.602.151-6
Dirección de Unidad de Compra Laureano Cornejo 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE MARCHIGUE
R.U.T. 61.602.151-6
Dirección de Facturación Laureano Cornejo 410
Comuna Marchigue
Impuesto 22792,4
Dirección de Envío de la Factura Laureano Cornejo 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-10-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC L C M COMPUTACION LTDA
Razón Social SOC L C M COMPUTACION LTDA
R.U.T. 79.756.060-K
Sucursal SOC L C M COMPUTACION LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner4UnidadTONER PARA IMPRESORA HPCB 435-A  $ 29.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.960 $ 119.960
Total Neto $ 119.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.792
TOTAL OC $ 142.752


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.