Orden de Compra. Nº1621-78-AG26 "Insumos auxiliar de servicios "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1621-78-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Insumos auxiliar de servicios
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Marchigue
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE MARCHIGUE
R.U.T. 61.602.151-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 360 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE MARCHIGUE
R.U.T. 61.602.151-6
Dirección de Facturación Laureano Cornejo 410
Comuna Marchigue
Impuesto 147443,42
Dirección de Envío de la Factura Laureano Cornejo 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos10BidónDETERGENTE NEUTRO AMONIO CUATERNARIO   $ 12.594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.940 $ 125.940
47131617
Mopas de polvo10UnidadLIMPIA CRISTALES DE 1 A 2 METROS  $ 17.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.460 $ 178.460
47121612
Barredora de suelos5UnidadBARRE HOJAS  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
47131617
Mopas de polvo120UnidadMOPAS DE REPUESTO  $ 2.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.000 $ 327.000
47131608
Cepillos para aseos2UnidadLIMPIADOR A VAPOR 1600W VERTICAL  $ 37.589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.178 $ 75.178
47131617
Mopas de polvo5PaqueteMOPA PLANA DE MICROFIBRA   $ 11.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.440 $ 55.440
Total Neto $ 776.018
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 147.443
TOTAL OC $ 923.461


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.