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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1622-1265-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DE ASEO C.A.1622-735-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
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R.U.T. |
61.602.141-9 |
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Dirección de Facturación |
Juan Bautista Pastene 1100 San Vicente de Tagua Tagua |
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Comuna |
San Vicente de Tagua Tagua
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Impuesto |
92949,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Juan Bautista Pastene 1100 San Vicente de Tagua Tagua |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-12-2025 |
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Proveedor |
MIX VENTA |
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Razón Social |
MIX VENTA SPA
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R.U.T. |
77.943.232-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MIX VENTA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131608
| Cepillos para aseos | 10 | Bidón | BIDON DE 5 LITROS DE LIMPIAPISOS. | BIDON DE 5 LITROS DE LIMPIAPISOS. |
$ 1.981,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.810
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$ 19.810
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47131608
| Cepillos para aseos | 100 | Paquete | TOALLAS DESINFECTANTES HUMEDAS DESECHABLES. | TOALLAS DESINFECTANTES HUMEDAS DESECHABLES. |
$ 1.723,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 172.300
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$ 172.300
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47131608
| Cepillos para aseos | 100 | Rollo | TOALLA DE PAPEL TAMAÑO JUMBO. . | TOALLA DE PAPEL TAMAÑO JUMBO. . |
$ 2.971,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 297.100
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$ 297.100
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Total Neto
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$ 489.210
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 92.950
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$ 582.160
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.