Orden de Compra. Nº1622-1301-SE16 "COMPRAS DE SERVICIO MES DE SEPTIEMBRE."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1622-1301-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-10-2016
Nombre de la Orden de Compra COMPRAS DE SERVICIO MES DE SEPTIEMBRE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1622-2-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de San Vicente de Tagua Tagua
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
R.U.T. 61.602.141-9
Dirección de Unidad de Compra Juan Bautista Pastene 1100 San Vicente de Tagua Tagua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días SE CANCELA DENTRO DE LOS 10 PRIMEROS DIAS DEL MES.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
R.U.T. 61.602.141-9
Dirección de Facturación Juan Bautista Pastene 1100 San Vicente de Tagua Tagua
Comuna San Vicente de Tagua Tagua
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Juan Bautista Pastene 1100 San Vicente de Tagua Tagua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-10-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAMILA MARIA
Razón Social CAMILA MARIA SANCHEZ CABELLO
R.U.T. 16.196.362-3
Sucursal CAMILA MARIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111707
Personal técnico1Unidad no definidaCORRESPONDE A SUELDO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016CORRESPONDE A SUELDO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 $ 373.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 373.029 $ 373.029
80111707
Personal técnico44Unidad no definidaCORRESPONDE A 44 HRS. EXTRAS NOCTURNAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE AL VALOR DE $2.427,78. TOTAL HRS. $106.822CORRESPONDE A 44 HRS. EXTRAS NOCTURNAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE AL VALOR HR. DE $2.427,78. TOTAL HRS. $106.822 $ 2.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.832 $ 106.822
Total Neto $ 479.851
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 479.851

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.