Orden de Compra. Nº1622-178-SE19 "FORMULARIOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DEL HSV."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1622-178-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-02-2019
Nombre de la Orden de Compra FORMULARIOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DEL HSV.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1622-22-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de San Vicente de Tagua Tagua
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
R.U.T. 61.602.141-9
Dirección de Unidad de Compra Juan Bautista Pastene 1100 San Vicente de Tagua Tagua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1006 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
R.U.T. 61.602.141-9
Dirección de Facturación Juan Bautista Pastene 1100 San Vicente de Tagua Tagua
Comuna San Vicente de Tagua Tagua
Impuesto 24700
Dirección de Envío de la Factura Juan Bautista Pastene 1100 San Vicente de Tagua Tagua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-02-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAGALY DURAN E HJS .
Razón Social MAGALY DEL CARMEN DURAN DIAZ
R.U.T. 7.939.735-0
Sucursal MAGALY DURAN E HJS .
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Cuadernillos o formularios para exámenes100Unidad no definidaBOLETAS DE VENTA Y SERVICIO DESDE EL NUMERO 141801.BLOCKBOLETAS DE VENTA Y SERVICIO DESDE EL NUMERO 141801.BLOCK $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes300Unidad no definidaTARJETA PORTA RADIOGRAFÍA DENTAL HORIZONTAL. TARJETA PORTA RADIOGRAFÍA DENTAL HORIZONTAL. $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
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Cuadernillos o formularios para exámenes1Unidad no definidaLIBRO ENTREGA TURNO TÉCNICO ENFERMERÍA SUPERIOR.LIBRO ENTREGA TURNO TÉCNICO ENFERMERÍA SUPERIOR. $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
Total Neto $ 130.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.700
TOTAL OC $ 154.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.