Orden de Compra. Nº1622-193-SE19 "REACTIVOS PARA SERV. LABORATORIO DEL HSV."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1622-193-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-02-2019
Nombre de la Orden de Compra REACTIVOS PARA SERV. LABORATORIO DEL HSV.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1622-18-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de San Vicente de Tagua Tagua
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
R.U.T. 61.602.141-9
Dirección de Unidad de Compra Juan Bautista Pastene 1100 San Vicente de Tagua Tagua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 841 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
R.U.T. 61.602.141-9
Dirección de Facturación Juan Bautista Pastene 1100 San Vicente de Tagua Tagua
Comuna San Vicente de Tagua Tagua
Impuesto 637912,46
Dirección de Envío de la Factura Juan Bautista Pastene 1100 San Vicente de Tagua Tagua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-02-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VALTEK S.A.
Razón Social VALTEK S.A.
R.U.T. 79.568.850-1
Sucursal VALTEK S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201902
Unidades de laboratorio7Unidad no definidaPANEL COMBO GP#41 (20 TEST).KITPANEL COMBO GP#41 (20 TEST).KIT $ 120.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 844.872 $ 844.872
30201902
Unidades de laboratorio15Unidad no definidaPANEL COMBO ORINA GN 66 (20 TEST).KITPANEL COMBO ORINA GN 66 (20 TEST).KIT $ 120.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.810.440 $ 1.810.440
30201902
Unidades de laboratorio4Unidad no definidaSISTEMA PROMPT DE INOCULACION (60 UD) KIT.SISTEMA PROMPT DE INOCULACION (60 UD) KIT. $ 146.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 587.168 $ 587.168
30201902
Unidades de laboratorio2Unidad no definidaIND-REACTIVO DE KOVAC 30 ML (KIT).IND-REACTIVO DE KOVAC 30 ML (KIT). $ 29.913,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.826 $ 59.826
30201902
Unidades de laboratorio2Unidad no definidaACEITE MINERAL 60 ML KIT.ACEITE MINERAL 60 ML KIT. $ 27.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.128 $ 55.128
Total Neto $ 3.357.434
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 637.912
TOTAL OC $ 3.995.346


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.