Orden de Compra. Nº1622-446-SE09 "insumos para inauguración de Rehabilitación."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1622-446-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-04-2009
Nombre de la Orden de Compra insumos para inauguración de Rehabilitación.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de San Vicente de Tagua Tagua
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
R.U.T. 61.602.141-9
Dirección de Unidad de Compra Juan Bautista Pastene 1100 San Vicente de Tagua Tagua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
R.U.T. 61.602.141-9
Dirección de Facturación Juan Bautista Pastene 1100 San Vicente de Tagua Tagua
Comuna San Vicente de Tagua Tagua
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Juan Bautista Pastene 1100 San Vicente de Tagua Tagua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADOS LA FAMA DOS LTDA
Razón Social SUPERMERCADO LA FAMA DOS LIMITADA
R.U.T. 77.027.930-5
Sucursal SUPERMERCADOS LA FAMA DOS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara4Unidad no definidamaní con pasasmaní con pasas $ 1.658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.632 $ 6.632
14111703
Toallas de papel50Unidad no definidatoalla desechabletoalla desechable $ 475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.750 $ 23.750
14111703
Toallas de papel10Unidad no definidapaquete de servilletaspaquete de servilletas $ 352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.520 $ 3.520
14111703
Toallas de papel14Unidad no definidapaquetes de platos desechablespaquetes de platos desechables $ 394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.516 $ 5.516
14111703
Toallas de papel14Unidad no definidapaquetes de cucharas desechablespaquetes de cucharas desechables $ 112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.568 $ 1.568
14111703
Toallas de papel3Unidad no definidacucharas desechablescucharas desechables $ 112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
14111703
Toallas de papel17Unidad no definidapaquetes de tenedores desechablespaquetes de tenedores desechables $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.006 $ 2.006
Total Neto $ 43.328
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 43.328

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.