Orden de Compra. Nº1622-455-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1622-11-L116"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1622-455-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-05-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1622-11-L116
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1622-11-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de San Vicente de Tagua Tagua
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
R.U.T. 61.602.141-9
Dirección de Unidad de Compra Juan Bautista Pastene 1100 San Vicente de Tagua Tagua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
R.U.T. 61.602.141-9
Dirección de Facturación Juan Bautista Pastene 1100 San Vicente de Tagua Tagua
Comuna San Vicente de Tagua Tagua
Impuesto 30979,5
Dirección de Envío de la Factura Juan Bautista Pastene 1100 San Vicente de Tagua Tagua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-05-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor karoma
Razón Social sociedad comercial ponce y nuñez ltda
R.U.T. 76.340.458-7
Sucursal karoma
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121809
Paja300UnidadBOMBILLAS PARA JUGOS (PAJITAS).unidad de bombillas flexibles de 23 cms de colores.bolsa trae 100 unidades. $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.350
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo600UnidadBOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 15 X 25 CMS.unidad de bolsa plastica transparente de 15 x 25 cms. paquete trae 100 und $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
14121504
Papel para embalaje2UnidadROLLO DE PAPEL ALUSA TRANSPARENTE DE 300 MTS.rollo de papel alusa de 300 mts x 30 cms de ancho . $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
52151502
Platos desechables domésticos500UnidadPOCILLO DE ALUMINIO REDONDO, MEDIDA 15 CMS. DE DIÁMETRO.unidad de pocillo de aluminio redondo de 15 cms de diámetro. $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500
52151502
Platos desechables domésticos4000UnidadPLATO PLASTICO DESECHABLE DE 18 CMS.unidad de plato plástico blanco de 18 cms de diámetro . $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 163.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.980
TOTAL OC $ 194.030


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.