Orden de Compra. Nº1622-645-SE25 "INSUMOS PARA EX. DE MICROBIOLOGIA PARA LABORATORIO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1622-645-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-06-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA EX. DE MICROBIOLOGIA PARA LABORATORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1622-14-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de San Vicente de Tagua Tagua
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
R.U.T. 61.602.141-9
Dirección de Unidad de Compra Juan Bautista Pastene 1100 San Vicente de Tagua Tagua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1584 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
R.U.T. 61.602.141-9
Dirección de Facturación Juan Bautista Pastene 1100 San Vicente de Tagua Tagua
Comuna San Vicente de Tagua Tagua
Impuesto 902142,23
Dirección de Envío de la Factura Juan Bautista Pastene 1100 San Vicente de Tagua Tagua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VALTEK S.A.
Razón Social VALTEK S.A.
R.U.T. 79.568.850-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VALTEK S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201902
Unidades de laboratorio1Unidad no definida285-127 AGAR CROMO-VRE 10UD. 9CM.285-127 AGAR CROMO-VRE 10UD. 9CM. $ 15.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.520 $ 15.520
30201902
Unidades de laboratorio1Unidad no definida285-390 AGAR THAYER MARTIN 10 UD. 5CM.285-390 AGAR THAYER MARTIN 10 UD. 5CM. $ 8.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.760 $ 8.760
30201902
Unidades de laboratorio1Unidad no definidaB1010-43A VP1-HIDROXIDO DE POTASIO AL 40%. 30MLB1010-43A VP1-HIDROXIDO DE POTASIO AL 40%. 30ML $ 38.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.800 $ 38.800
30201902
Unidades de laboratorio1Unidad no definidaB1010-48A TDA-CLORURO FERRICO AL 10%. 30ML.B1010-48A TDA-CLORURO FERRICO AL 10%. 30ML. $ 38.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.058 $ 38.058
30201902
Unidades de laboratorio30Unidad no definida285-110 AGAR CROMO ORIENTACION (UTIC) 10UD. 9CM285-110 AGAR CROMO ORIENTACION (UTIC) 10UD. 9CM $ 13.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 417.300 $ 417.300
30201902
Unidades de laboratorio2Unidad no definidaB1013-4 RENOK-SET INOCULADOR. 240 UNIDADES B1013-4 RENOK-SET INOCULADOR. 240 UNIDADES $ 591.502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.183.004 $ 1.183.004
30201902
Unidades de laboratorio10Unidad no definidaC63727 PANEL NEGATIVO COMBO 94 (NC94)C63727 PANEL NEGATIVO COMBO 94 (NC94) $ 191.881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.918.810 $ 1.918.810
30201902
Unidades de laboratorio5Unidad no definidaB1026-10D SISTEMA PROMPT DE INOCULACION.60 UNIDADESB1026-10D SISTEMA PROMPT DE INOCULACION.60 UNIDADES $ 225.573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.127.865 $ 1.127.865
Total Neto $ 4.748.117
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 902.142
TOTAL OC $ 5.650.259


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.