Orden de Compra. Nº1622-753-AG26 "INSUMOS DE REHABILITACION ORAL C.A.1622-412-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1622-753-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-06-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE REHABILITACION ORAL C.A.1622-412-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de San Vicente de Tagua Tagua
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
R.U.T. 61.602.141-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1788 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
R.U.T. 61.602.141-9
Dirección de Facturación Juan Bautista Pastene 1100 San Vicente de Tagua Tagua
Comuna San Vicente de Tagua Tagua
Impuesto 22190,67
Dirección de Envío de la Factura Juan Bautista Pastene 1100 San Vicente de Tagua Tagua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEDIDENT PLUS
Razón Social GRUPO MEDENT SPA
R.U.T. 77.945.971-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MEDIDENT PLUS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales4CartuchoSILICONA LIVIANA (LIGHT BODY) DE ADICIÓN.   $ 13.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.796 $ 52.796
30201903
Unidades dentales1UnidadPUNTAS MEZCLADORAS PARA CARTUCHO DE SILICONA.  $ 8.291,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.291 $ 8.291
30201903
Unidades dentales1UnidadPISTOLA APLICADORA PARA CARTUCHO DE SILICONA.   $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
30201903
Unidades dentales1UnidadFRASCO DE ADHESIVO PARA SILICONA.   $ 15.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.499 $ 15.499
30201903
Unidades dentales1CajaCAJA DE GODIVA (CAJA DE 10 UNIDADES).  $ 8.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.999 $ 8.999
30201903
Unidades dentales2UnidadTAZA DE GOMA MEDIDA ESTANDAR. TAZA DE GOMA MEDIDA ESTANDAR. $ 2.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.998 $ 5.998
Total Neto $ 116.793
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.191
TOTAL OC $ 138.984


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.