Orden de Compra. Nº1622-84-SE23 "ORINAS REACTIVOS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1622-84-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-01-2023
Nombre de la Orden de Compra ORINAS REACTIVOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1622-24-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de San Vicente de Tagua Tagua
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
R.U.T. 61.602.141-9
Dirección de Unidad de Compra Juan Bautista Pastene 1100 San Vicente de Tagua Tagua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 158 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
R.U.T. 61.602.141-9
Dirección de Facturación Juan Bautista Pastene 1100 San Vicente de Tagua Tagua
Comuna San Vicente de Tagua Tagua
Impuesto 236967,24
Dirección de Envío de la Factura Juan Bautista Pastene 1100 San Vicente de Tagua Tagua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-01-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VALTEK S.A.
Razón Social VALTEK S.A.
R.U.T. 79.568.850-1
Sucursal VALTEK S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201902
Unidades de laboratorio2UnidadO017 FUS100/200 DETERGENT 1X500MLO017 FUS100/200 DETERGENT 1X500ML $ 71.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.380 $ 142.380
30201902
Unidades de laboratorio20UnidadH-10-800 URINE REAGENT STRIPS H-10-800H-10-800 URINE REAGENT STRIPS H-10-800 $ 45.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 901.740 $ 901.740
30201902
Unidades de laboratorio4Unidad1 CLEANING LIQUID1 CLEANING LIQUID $ 50.769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.076 $ 203.076
Total Neto $ 1.247.196
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 236.967
TOTAL OC $ 1.484.163


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.