|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1623-127-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
|
Fecha de Envío |
09-04-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Impresoras, compra ágil: 1623-99-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Proveedor informa por correo electrónico error al ingresar valores de los productos en compra ágil. |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO
|
|
R.U.T. |
61.602.142-7 |
|
Dirección de Facturación |
SAN JUAN DE DIOS N° 20 |
|
Comuna |
Peumo
|
|
Impuesto |
49346,04 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SAN JUAN DE DIOS N° 20 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Kropsys |
|
Razón Social |
INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.095.533-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Kropsys |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43212105
| Impresoras de láser | 1 | Unidad | Impresora láser monocromática compacta y veloz. Compatible con tóner TN-1060 de 1.000 páginas y tambor DR-1060 de 10.000 páginas. | |
$ 159.396,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 159.396
|
$ 159.396
|
43212110
| Impresoras multifunción o multifuncionales | 2 | Unidad | Impresora multifuncional 3 en 1 (imprime, copia, escanea) de inyección de tinta. | |
$ 50.160,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 100.320
|
$ 100.320
|
|
|
Total Neto
|
$ 259.716
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 49.346
|
|
$ 309.062
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.