Orden de Compra. Nº1623-182-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1623-43-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peumo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1623-182-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-06-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1623-43-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1623-43-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Peumo
Razón Social Hospital de Peumo
R.U.T. 61.602.142-7
Dirección de Unidad de Compra San Juan de Dios 20
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peumo
R.U.T. 61.602.142-7
Dirección de Facturación San Juan de Dios 20
Comuna Peumo
Impuesto 32296,2
Dirección de Envío de la Factura San Juan de Dios 20
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMPUTACION INTEGRAL S.A:
Razón Social COMPUTACION INTEGRAL S A
R.U.T. 96.689.970-0
Sucursal COMPUTACION INTEGRAL S.A:
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43202001
Discos compactos (CD)1000UnidadCD-R  $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
44103103
Tóner2UnidadTONER FOTOCOPIADORA XEROX M15  $ 52.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.980 $ 104.980
Total Neto $ 169.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.296
TOTAL OC $ 202.276


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.