Orden de Compra. Nº1623-365-CM21 "2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peumo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1623-365-CM21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-12-2021
Nombre de la Orden de Compra 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Peumo
Razón Social Hospital de Peumo
R.U.T. 61.602.142-7
Dirección de Unidad de Compra San Juan de Dios 20
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1272
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días POR TRATARSE DE UN SERVICIO DE SALUD PUBLICO
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peumo
R.U.T. 61.602.142-7
Dirección de Facturación San Juan de Dios 20
Comuna Peumo
Impuesto 17784
Dirección de Envío de la Factura San Juan de Dios 20
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOVOSALUD
Razón Social NOVOSALUD SPA
R.U.T. 76.768.780-k
Sucursal NOVOSALUD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312312
2239-16-LR15
Bandejas de cuidado o limpieza cutáneos2 (1641663 )BANDEJA DE CURACIÓN NOVOSALUD EQUIPO CURACIÓN NÚMERO 12 ESTÉRIL DESECHABLE 50 UNIDADES 1643663(1641663) BANDEJA DE CURACIÓN NOVOSALUD EQUIPO CURACIÓN NÚMERO 12 ESTÉRIL DESECHABLE 50 UNIDADES; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 46.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.600 $ 93.600
Total Neto $ 93.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.784
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 111.384


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.