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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1623-418-AG20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1623-54-COT20 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Peumo |
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Razón Social |
Hospital de Peumo
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R.U.T. |
61.602.142-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Juan de Dios 20 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
POR SER ENTIDAD SERVICIO SALUD PUBLICA |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Peumo
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R.U.T. |
61.602.142-7 |
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Dirección de Facturación |
San Juan de Dios 20 |
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Comuna |
Peumo
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Impuesto |
79800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Juan de Dios 20 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INVERSIONES PHARMAVISAN S.A. |
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Razón Social |
INVERSIONES PHARMAVISAN SOCIEDAD ANONIMA
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R.U.T. |
76.055.804-4 |
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Sucursal |
INVERSIONES PHARMAVISAN S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51181601
| Levotiroxina sódica | 14000 | Comprimido | LEVOTOROXINA SÓDICA 100 MG, COMPRIMIDO RANURADO ENVASADO EN BLISTER, FECHA VENCIMIENTO SUPERIOR A 18 MESES, ADJUNTAR FICHA TECNICA | |
$ 30,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 420.000
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$ 420.000
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Total Neto
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$ 420.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.800
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$ 499.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.