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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1623-421-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1623-5-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO
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R.U.T. |
61.602.142-7 |
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Dirección de Facturación |
SAN JUAN DE DIOS N° 20 |
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Comuna |
Peumo
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Impuesto |
1497178,15 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SAN JUAN DE DIOS N° 20 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VALTEK S.A. |
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Razón Social |
VALTEK S.A.
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R.U.T. |
79.568.850-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VALTEK S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41116004
| Reactivos de analizadores químicos | 4 | Caja | 105-0078559-00 CONTROL HBA1C 2X2 ML | |
$ 74.495,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 297.980
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$ 297.980
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41116004
| Reactivos de analizadores químicos | 2 | Caja | 105-007856-00 HEMOLYSIS SOLUCION 2X3ML. | |
$ 1.225.024,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.450.048
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$ 2.450.048
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41116004
| Reactivos de analizadores químicos | 2 | Caja | 105-007852-00 ELUENT A 4X900 ML. | |
$ 1.721.655,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.443.310
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$ 3.443.310
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41116004
| Reactivos de analizadores químicos | 3 | Caja | 105-007854-00 ELUENT B 2X100ML. | |
$ 562.849,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.688.547
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$ 1.688.547
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Total Neto
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$ 7.879.885
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.497.178
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$ 9.377.063
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.