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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1623-426-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACIÓN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1623-2-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO
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R.U.T. |
61.602.142-7 |
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Dirección de Facturación |
SAN JUAN DE DIOS N° 20 |
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Comuna |
Peumo
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Impuesto |
109098 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SAN JUAN DE DIOS N° 20 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GERARDO |
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Razón Social |
GERARDO ANTONIO ESPINOZA ROMERO
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R.U.T. |
15.109.889-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GERARDO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner | 1 | Unidad no definida | Trabajos realizados en Laboratorio, Urgencia Mater, Urgencia adultos, Of. Personal, Techumbre exterior sala espera Some, Samu, Conteiner Conductores, Baños policlínico, Secretaría, Vacunatorio, Residencia médica, Sector Verde, UAS, Central alimentación, SS.GG. Administración, Esterilización. | |
$ 574.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 574.200
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$ 574.200
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Total Neto
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$ 574.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 109.098
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$ 683.298
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.