Orden de Compra. Nº1623-429-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1623-45-L113"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peumo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1623-429-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-10-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1623-45-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1623-45-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Peumo
Razón Social Hospital de Peumo
R.U.T. 61.602.142-7
Dirección de Unidad de Compra San Juan de Dios 20
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peumo
R.U.T. 61.602.142-7
Dirección de Facturación San Juan de Dios 20
Comuna Peumo
Impuesto 90915
Dirección de Envío de la Factura San Juan de Dios 20
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor muebles cival
Razón Social CRISTIAN MOISES VALENZUELA RAMIREZ
R.U.T. 16.393.218-0
Sucursal muebles cival
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56121504
Sillas universitarias29Unidadsilla universitaria estructura metalica en tubo de acero, asiento y respaldo tapizado en ecocuero o tevinil, color burdeo.SILLA UNIVERSITARIA NOVA PINTADA TAPIZADA. $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478.500 $ 478.500
Total Neto $ 478.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.915
TOTAL OC $ 569.415


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.