Orden de Compra. Nº1623-49-AG26 "Reactivos para Laboratorio, compra ágil: 1623-34-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1623-49-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Reactivos para Laboratorio, compra ágil: 1623-34-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Peumo
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO
R.U.T. 61.602.142-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 220 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO
R.U.T. 61.602.142-7
Dirección de Facturación SAN JUAN DE DIOS N° 20
Comuna Peumo
Impuesto 161355,6
Dirección de Envío de la Factura SAN JUAN DE DIOS N° 20
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PV EQUIP S.A.
Razón Social PV EQUIP SA
R.U.T. 79.895.670-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PV EQUIP S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116105
Reactivos o soluciones químicos1UnidadCEPA 25922 ATCC  $ 186.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.207 $ 186.207
41116105
Reactivos o soluciones químicos1UnidadCEPA 29212 ATCC  $ 186.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.207 $ 186.207
41116105
Reactivos o soluciones químicos1UnidadCEPA 29213 ATCC  $ 186.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.207 $ 186.207
41116105
Reactivos o soluciones químicos1UnidadCEPA 27853 ATCC  $ 186.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.207 $ 186.207
41123304
Cajas de almacenamiento criogénico2KitCRYOBANK  $ 52.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.412 $ 104.412
Total Neto $ 849.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 161.356
TOTAL OC $ 1.010.596


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.