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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1623-49-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Reactivos para Laboratorio, compra ágil: 1623-34-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO
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R.U.T. |
61.602.142-7 |
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Dirección de Facturación |
SAN JUAN DE DIOS N° 20 |
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Comuna |
Peumo
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Impuesto |
161355,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SAN JUAN DE DIOS N° 20 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PV EQUIP S.A. |
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Razón Social |
PV EQUIP SA
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R.U.T. |
79.895.670-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PV EQUIP S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41116105
| Reactivos o soluciones químicos | 1 | Unidad | CEPA 25922 ATCC | |
$ 186.207,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 186.207
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$ 186.207
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41116105
| Reactivos o soluciones químicos | 1 | Unidad | CEPA 29212 ATCC | |
$ 186.207,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 186.207
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$ 186.207
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41116105
| Reactivos o soluciones químicos | 1 | Unidad | CEPA 29213 ATCC | |
$ 186.207,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 186.207
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$ 186.207
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41116105
| Reactivos o soluciones químicos | 1 | Unidad | CEPA 27853 ATCC | |
$ 186.207,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 186.207
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$ 186.207
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41123304
| Cajas de almacenamiento criogénico | 2 | Kit | CRYOBANK | |
$ 52.206,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 104.412
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$ 104.412
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Total Neto
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$ 849.240
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 161.356
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$ 1.010.596
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.