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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1623-5-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-01-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO CONTROL DE PLAGAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1623-40-L119 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Peumo |
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Razón Social |
Hospital de Peumo
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R.U.T. |
61.602.142-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Juan de Dios 20 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
POR SER ENTIDAD SERVICIO SALUD PUBLICA |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Peumo
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R.U.T. |
61.602.142-7 |
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Dirección de Facturación |
San Juan de Dios 20 |
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Comuna |
Peumo
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Impuesto |
24225 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Juan de Dios 20 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SUMA SERVICIOS LTDA |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL MERINO Y PARRAO LTDA
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R.U.T. |
76.306.928-1 |
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Sucursal |
SUMA SERVICIOS LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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85111513
| Servicios de desinsectación | 1 | Unidad | DESINSECTACION, LIMPIEZA DE FOCOS DE PALOMA, CONTROL DE MALEZA PROVENIENTE DE LICITACIÓN 1623-40-L119 | Desinsectación, se adjunta propuesta Técnico Económica con estos antecedentes |
$ 127.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 127.500
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$ 127.500
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Total Neto
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$ 127.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.225
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$ 151.725
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.