Orden de Compra. Nº1623-508-AG25 "Materiales de ferretería Mel, compra ágil: 1623-317-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1623-508-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferretería Mel, compra ágil: 1623-317-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Peumo
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO
R.U.T. 61.602.142-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1887 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO
R.U.T. 61.602.142-7
Dirección de Facturación SAN JUAN DE DIOS N° 20
Comuna Peumo
Impuesto 46075
Dirección de Envío de la Factura SAN JUAN DE DIOS N° 20
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA LAS RASTRAS SPA
Razón Social FERRETERIA LAS RASTRAS SPA
R.U.T. 76.851.313-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA LAS RASTRAS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111521
Plafones6UnidadPANEL LED REGULAR SLIM 48 W 30 CMSX120 CMS, LUZ CALIDA.  $ 31.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.400 $ 191.400
39121501
Interruptores de seguridad1UnidadINTERRUPTOR 9/32  $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
39121303
Cajas eléctricas1UnidadCAJA CHUQUI  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
39121205
Canaletas para cables1UnidadCANALETA 10X20  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
26121634
Cable de cobre30Metro LinealCABLE CORDON ELECTRICO DE 3 X 1.5   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
Total Neto $ 242.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.075
TOTAL OC $ 288.575


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.