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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1623-508-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de ferretería Mel, compra ágil: 1623-317-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO
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R.U.T. |
61.602.142-7 |
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Dirección de Facturación |
SAN JUAN DE DIOS N° 20 |
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Comuna |
Peumo
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Impuesto |
46075 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SAN JUAN DE DIOS N° 20 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERIA LAS RASTRAS SPA |
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Razón Social |
FERRETERIA LAS RASTRAS SPA
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R.U.T. |
76.851.313-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERRETERIA LAS RASTRAS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39111521
| Plafones | 6 | Unidad | PANEL LED REGULAR SLIM 48 W 30 CMSX120 CMS, LUZ CALIDA. | |
$ 31.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 191.400
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$ 191.400
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39121501
| Interruptores de seguridad | 1 | Unidad | INTERRUPTOR 9/32 | |
$ 3.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.800
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$ 3.800
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39121303
| Cajas eléctricas | 1 | Unidad | CAJA CHUQUI | |
$ 1.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.300
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$ 1.300
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39121205
| Canaletas para cables | 1 | Unidad | CANALETA 10X20 | |
$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.000
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$ 1.000
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26121634
| Cable de cobre | 30 | Metro Lineal | CABLE CORDON ELECTRICO DE 3 X 1.5 | |
$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.000
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$ 45.000
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Total Neto
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$ 242.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 46.075
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$ 288.575
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.