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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1623-560-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
En proceso |
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Fecha de Envío |
14-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS HOSPITAL AMIGO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Peumo |
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Razón Social |
Hospital de Peumo
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R.U.T. |
61.602.142-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Juan de Dios 20 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
POR SER ENTIDAD SERVICIO SALUD PUBLICA |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Peumo
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R.U.T. |
61.602.142-7 |
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Dirección de Facturación |
San Juan de Dios 20 |
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Comuna |
Peumo
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Impuesto |
5187,798 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Juan de Dios 20 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Redoffice Region Metropolitana |
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Razón Social |
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
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R.U.T. |
77.012.870-6 |
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Sucursal |
Redoffice Region Metropolitana |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111610 2239-4-LP14
| Cartulina | 5 | | (1007527) CARTULINA DIAZOL OPALINA HILADA OFICIO BLANCA 100 PLIEGOS 1025527 | (1007527) CARTULINA DIAZOL OPALINA HILADA OFICIO BLANCA 100 PLIEGOS; Código: ;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 5.516,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.580
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$ 27.580
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Total Neto
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$ 27.580
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Descuento
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$ 276
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.188
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 32.492
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.