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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1623-563-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Pendones roller C. Comunitarios, compra ágil: 1623-379-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO
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R.U.T. |
61.602.142-7 |
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Dirección de Facturación |
SAN JUAN DE DIOS N° 20 |
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Comuna |
Peumo
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Impuesto |
11210 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SAN JUAN DE DIOS N° 20 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AV-EME PUBLICIDAD |
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Razón Social |
ANA MARÍA VEGA MARTÍNEZ
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R.U.T. |
15.442.340-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AV-EME PUBLICIDAD |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| Letreros publicitarios | 1 | Unidad | Pendón roller de 80 x 200 cms, tela pvc, impresión full color. Logotipo D.S.S. Formato adjunto. | |
$ 29.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.500
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$ 29.500
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82101501
| Letreros publicitarios | 1 | Unidad | Pendón roller de 80 x 200 cms. Tela pvc, impresión full color. Logotipo Hospital de Peumo y consejo consultivo. Formato adjunto. | |
$ 29.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.500
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$ 29.500
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Total Neto
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$ 59.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.210
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$ 70.210
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.